用友反结账_用友反结账操作技巧和风险

主要功能: 用友反结账

 为什么会计人员愿意用反结账功能呢?

  会计人员把账做错了,做错之后如果按照标准做法,应在当期先做红字冲销,然后再做一笔正确的会计分录。很多公司对调账有约束性规定,会计人员如果做了一笔错账又要红字冲销,一般需要上报财务领导审批。

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  原因主要在两方面:

  第一,会计人员结账后,发现出错了,想不留痕迹地修改正确;

  第二,公司基于一些功利的目的,要修改财务数据应对各类检查。

  用友反结账的方法,如何进行用友反结账?

  如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是;反结账;反记账;取消审核;修改凭证,然后再按正常顺序;审核--记账--结账。

  反结账的操作:

  单击;业务;,单击;财务会计;,单击;总账;,单击;结账;,此时同时按下;Ctrl+Shif+F6;组合键,根据系统会提示操作即可。

  以上两个操作关键是要记住组合键:

  反记账是;Ctrl+h;

  反结账是;Ctrl+Shif+F6;

  用友反结账反记账的技巧

  在很多情况下,已经进行了总账系统的.记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作。

  “反记账、反结账”的风险:

  用友反结账“反记账、反结账”的风险就是使得财务的账目变得更乱,如果没有丰富的经验,或者对账目不熟悉,在这样的情况下,有的时候会看不清楚账目。对于新手财务工作人员来说,使用“反记账、反结账”的功能需要慎重一些。

或者需要在老财务工作人员的帮助下进行使用。

  用友软件的特点:

  用友软件将会计的总账、明细帐、资产、往来等数据有机结合起来,并融合业务报账的有关信息,实现企业各项经营活动的数据分析,使管理人员实时掌控企业经营状况和财务环境,及时调整经营策略。

  支持自定义凭证字,具有凭证编号顺序号重排功能,能防止出现断号现象,可将常用凭证保存为凭证模板,供以后制作凭证时引用。

  具有自动转账功能,可根据预设的科目和取数公式自动生成凭证,满足自动计提费用、自动分摊费用等会计核算的需要。

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